Мечел , финансовые показатели | 16 августа 2019 г. | 14:27

Мечел во втором квартале 2019 г. сократил выручку на 2%

Мечел во втором квартале 2019 г. сократил выручку на 2%

ПAO «Мечел» объявило финансовые результаты за второй квартал 2019 г.

Генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов отметил: «Консолидированный показатель EBITDA во втором квартале в сравнении с первым сократился на 2%. При устойчивом росте показателей EBITDA в стальном и добывающем дивизионах снижение консолидированного показателя было обусловлено изменением маржи и остатков межсегментных запасов. [...] Говоря о планах и перспективах компании, необходимо отметить, что мы приближаемся к периоду начала погашения основного долга, в соответствии с условиями кредитных договоров, согласованных с банками-кредиторами в 2016 г. Несмотря на то, что компания стабильно работает и генерирует денежный поток, достаточный для выполнения всех своих текущих финансовых обязательств, обслуживания долга и финансирования капитальных затрат, в текущих обстоятельствах этого денежного потока не хватит, чтобы в период 2020-2022 гг. выполнить все обязательства по погашению долга. В связи с этим мы обратились к нашим основным кредиторам с предложением перенести сроки погашения основного долга на более поздние периоды. Сейчас наши предложения рассматриваются банками, и мы рассчитываем в ближайшем будущем достичь договоренностей по данному вопросу».

Новости по теме

Консолидированные результаты за 2 квартал и 1 полугодие 2019 г.

Финансовый директор ПАО «Мечел» Нелли Галеева добавила: «Консолидированный показатель EBITDA за второй квартал 2019 г. составил 15,0 млрд руб. Прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел», снизилась квартал к кварталу до 1,4 млрд руб. Значительное влияние на показатель оказала динамика положительных курсовых разниц по валютной задолженности в связи с понижающимся трендом укрепления рубля по отношению к доллару США и евро в отчетном периоде. Валовая прибыль добывающего дивизиона во втором квартале 2019 г. увеличилась на 8%, показатель EBITDA вырос на 5% по сравнению с первым кварталом 2019 г.

Компания «Эльгауголь», ключевой инвестиционный проект в добывающем сегменте, за второй квартал 2019 г. показала рост добычи на 41% относительно предыдущего квартала. Увеличение объемов производства угля обеспечило выручку компании «Эльгауголь» за второй квартал 2019 года на 15% выше, чем в первом квартале.

Во втором квартале 2019 г. металлургический сегмент продемонстрировал восстановление показателей производства и реализации. Так, объемы продаж выросли почти по всем продуктовым группам металлургического сегмента. Рост объемов реализации, поддержанный сезонным ростом цен на металлопродукцию, привели к итоговому росту выручки квартал к кварталу на 11%. Несмотря на продолжающийся рост закупочных цен на ЖРС сегмент показал увеличение валовой прибыли на 18%, показатель EBITDA вырос с 3,3 млрд рублей в 1 квартале 2019 до 4,4 млрд рублей во 2 квартале, показав рентабельность по EBITDA 9%.

Несмотря на незначительное снижение поступлений денежных средств от основной деятельности, операционный денежный поток остается достаточным не только для обеспечения операционных потребностей Группы, но и для снижения долговой нагрузки.
Наши финансовые расходы уменьшились на 0,2 млрд рублей с 10,1 млрд рублей в первом квартале 2019 г. до 9,9 млрд руб. во втором квартале, что связано с более низкими средними курсами иностранных валют, а также со снижением ключевой ставки ЦБ и других плавающих ставок в нашем кредитном портфеле.

Сумма выплаченных процентов за второй квартал 2019 года, включая капитализированные проценты, составила 8,2 млрд руб., что соответствует средним квартальным значениям данного показателя. Текущая стоимость долгового портфеля составляет к начислению 7,8%, к уплате 7,7%.

Чистый долг Группы без пеней, штрафов и опционов в сравнении с аналогичным показателем на 31 декабря 2018 г. снизился на 12 млрд руб. и составил 411 млрд руб. Это произошло из-за укрепления рубля по отношению к доллару США и евро, а также в
результате осуществления выплат в погашение основного долга, что частично было нивелировано увеличением обязательств по договорам аренды в результате применения стандарта МСФО 16 «Аренда», требующего признания активов и обязательств не только по финансовой, но также по долгосрочной операционной аренде, что привело к росту соответствующих активов и обязательств в 1 полугодии 2019 г. более чем на 8 млрд рублей.

Соотношение чистого долга к EBITDA на конец 2-го квартала 2019 года составило 6,4. Рост показателя по отношению к предыдущему отчетному периоду обусловлен снижением EBITDA. Структура кредитного портфеля практически не изменилась: 65% в рублях, оставшаяся часть - в иностранной валюте. Доля банков с государственным участием составляет 88%»

Добывающий сегмент

Выручка по договорам с внешними покупателями во втором квартале текущего года выросла на 3% по сравнению с первым кварталом на фоне роста объемов реализации концентрата коксующегося угля. Динамику выручки дивизиона в первом полугодии 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года определяли разнонаправленные факторы – рост реализации концентрата коксующегося угля, энергетического угля, железорудного концентрата и кокса частично компенсировался снижением объемов продаж прочих металлургических углей и промпродукта. В результате выручка в первом полугодии этого года выросла на 3% относительно первого полугодия 2018 г.

Показатель EBITDA за второй квартал продемонстрировал рост на 5% по сравнению с предыдущим кварталом. Положительное влияние на EBITDA оказали рост реализации концентрата коксующегося угля, повышение цен на ЖРК и энергетический уголь.
Положительную динамику ограничивало повышение себестоимости, на фоне значительного объема вскрышных работ, а также рост коммерческих расходов и железнодорожных тарифов.

Сокращение показателя EBITDA на 9% в первом полугодии 2019 г. относительно первого полугодия 2018 г. произошло за счет роста себестоимости на фоне опережающих объемов вскрыши и реализации обширной ремонтной программы.

Генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Игорь Хафизов отметил: «Во втором квартале в сравнении с первым объем добычи угля на «Якутугле» вырос на 40,6%, на «Эльгаугле» – на 41%, на «Южном Кузбассе» – на 18%. В результате общие объемы добычи выросли на 31%, относительно первого квартала 2019 г. Также предприятия дивизиона существенно нарастили объемы вскрышных работ.

Конечно, дополнительные усилия по подготовке запасов к перспективной добыче в моменте оказывают давление на себестоимость реализуемой продукции и финансовые результаты дивизиона, но это необходимо для дальнейшего восстановления объемов добычи угля. В предстоящих периодах мы ожидаем увидеть продолжение роста объемов добычи. При этом уровень вскрышных работ также будет поддерживаться на высоком уровне.

Для повышения производственных показателей мы продолжаем вводить в эксплуатацию новую горнодобывающую технику, осуществлять ремонты имеющегося оборудования и расширять присутствие подрядчиков на наших предприятиях.

Во втором квартале на «Эльгаугле» был запущен в эксплуатацию шагающий экскаватор ЭШ 20/90. Большое количество нового оборудования поступило на шахты «Южного Кузбасса». Во втором полугодии планируется ввод в эксплуатацию четырех новых самосвалов на Коршуновском ГОКе, еще 11 самосвалов приступят к работам на «Южном Кузбассе». Обогатительная фабрика на «Якутугле» получит более десяти единиц нового оборудования. Также в третьем квартале на «Южном Кузбассе» планируется запуск двух новых лав в шахтах им. Ленина и «Сибиргинская», общей мощностью более 1,5 млн тонн коксующегося угля».

Металлургический сегмент

Выручка от реализации внешним потребителям выросла на 11% квартал к кварталу на фоне повышения объемов реализации и цен на продукцию дивизиона. Основной рост пришелся на арматуру и рельсы. Сокращение выручки за полугодие на 6% относительно аналогичного периода прошлого года было связано со снижением производства стали и реализации арматуры, прочего сортового проката и плоского проката.

Показатель EBITDA за второй квартал продемонстрировал рост на 34% по сравнению с предыдущим кварталом. Фактором, сдерживавшим положительную динамику показателя EBITDA, выступило повышение себестоимости из-за роста цен на железорудное сырье.

Снижение показателя EBITDA за первое полугодие 2019 года на 47% по сравнению с первым полугодием 2018 года, определялось в основном сокращением объемов производства и реализации, которое было частично компенсировано более высокими ценами.
Генеральный директор ООО «УК Мечел-Сталь» Андрей Пономарев отметил: «Во втором квартале дивизион нарастил объемы производства и реализации продукции. Благодаря сезонному повышению спроса на продукцию строительного сортамента мы на 11% увеличили реализацию арматуры. Также в отчетном периоде более чем на 90% по сравнению с первым кварталом года выросли продажи рельсового проката. Этому способствовало подписание в конце первого квартала нового договора с основным потребителем данной продукции – ОАО «РЖД».

Рост объемов реализации сопровождался благоприятной рыночной конъюнктурой, характерной для летнего периода. Дополнительную поддержку ценам оказали повышенные темпы жилищного строительства. В этих условиях финансовые показатели дивизиона
продемонстрировали сильную положительную динамику по сравнению с предыдущим кварталом.

В данный момент цены на продукцию строительного сортамента сохраняются на высоких уровнях, хотя с началом второго полугодия на рынке наметился нисходящий тренд. Тем не менее, мы ожидаем, что сохраняющаяся тенденция на повышение в структуре отгрузок доли продукции с высокой добавленной стоимостью поддержит финансовые показатели дивизиона. Также положительное влияние на рентабельность нашей продукции окажет начавшееся снижение цен на железорудное сырье, достигших своего пика в начале третьего квартала. Этому будут способствовать возобновление работ на активах Vale S.A., а также постепенное наращивание производства прочими производителями железорудного сырья.

Для обеспечения стабильных объемов производства мы продолжаем реализацию ремонтной программы. Во втором квартале на ЧМК были проведены плановые ремонты агломашины №4, доменной печи №1, конвертера №2 и двух МНЛЗ, а также УРБС. С июля
начался капитальный ремонт доменной печи №4. Также на третий квартал запланировано начало работ по замене конвертера №1.

На «Уральской кузнице» в кооперации с ЧМК было освоено производство крупнотоннажных стальных валков из слитка массой 61 тонна. Ведется разработка технологии выплавки и ковки слитков номинальными весами 72 и 80 т».

Энергетический сегмент

Генеральный директор ООО «Мечел-Энерго» Денис Граф отметил: «Операционная деятельность дивизиона и динамика его финансовых показателей в значительной степени носят сезонный характер. В связи с окончанием отопительного периода и началом летней ремонтной кампании основного генерирующего оборудования, финансовые результаты работы дивизиона во втором квартале 2019 года показали снижение по сравнению с показателями предыдущего квартала. Сокращение показателя EBITDA в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло за счет повышения стоимости закупаемой энергии, а также роста цен закупаемого сырья, в частности угля и мазута».

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Просмотров: 202

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные (авторизованные) пользователи сайта.

Если вы нашли ошибку в тексте, вы можете уведомить об этом администрацию сайта, выбрав текст с ошибкой и нажатием кнопок Shift+Enter